岗位职责: 1. 开展公司内控体系建设,以风险为导向,兼顾业务效率,完善公司授权、内控、风控体系,持续帮助业务部门提供风控专业意见; 2. 持续优化流程的控制设计,跟进流程执行情况。对控制流程缺陷提供合理且有效的解决方案,提升控制效果及效率; 3. 识别公司各项经营活动中存在的风险,发现管控缺陷并提出整改建议,持续跟踪风险应对和缺陷整改,推动业务部门整改方案的有效落地与执行; 4. 定期开展内控评估工作,组织推动与检查内部控制实施情况,完成报告编制; 5. 定期提供内控相关知识和文化的培训,提高全公司的内控意识和理念。 任职要求: 1. 本科以上学历,财务、审计、内控等相关专业,五年以上财务、审计相关工作经验,在大型企业担任过内控审计经理,有会计事务所相关经验优先; 2. 掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;熟悉企业各部门相关业务流程;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容; 3. 熟练掌握OFFICE软件的使用,有审计师,中级会计师等相关证书; 4. 良好的沟通能力、出色的领导能力、长远的战略理解能力。
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