岗位要求: 1.年度预算编制:根据财务预算管理制度要求,审核各部门预算及预算调整,组织和编制公司全面预算,监控、分析和管理预算执行情况,推动预算指.标的完成; 2.月度快报:月底按照核算要求出具当月快报数据,并与上月预测偏差进行对比分析; 3.滚动预测:月度滚动预测下期经营利润情况,持续跟进预测执行情况,根据月度预测目标管控各部费用预算实际使用情况,销售达成情况等重点信息,确保预测目标达成; 4.月度决算:分析财报,编制管报并进行预测偏差分析,分析差异原因,并提出下一步管控措施; 5.预算分解:根据各期预算目标,分解目标至各部门KPI,每月进行关键指标任务下达,统计、追踪并分析月度达成情况; 6.经营分析:编制月度经营分析、专项分析、同行业分析等报告,按照集团要求及时准确地完成相关分析报表。 7.组织协调:在预算控制和分析方面开展协调工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、管理会计、金融证券等专业; 2、5年以。上工作经验,3年以上同等岗位工作经验; 3、具有中级会计师及以上职称(非必须),具有CMA资格或CPA资格优先录用,有总账、事务所、成本经验为佳。
常州某新材料科技公司